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品質(zhì)管理流程體系

Quality inspection system

品質(zhì)管理流程體系

Quality inspection system

本公司的“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標”是我們企業(yè)的宗旨和方向,是企業(yè)領(lǐng)導向顧客所作的質(zhì)量承諾,是我們?nèi)w職工努力追求的目標和過程活動的準則。

管理者負責對本公司質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進,組織對職工進行質(zhì)量意識教育, 促進其樹立以顧客為中心的指導思想。

1.1.1總則

組織的質(zhì)量管理體系應包括:

a)標準要求的形成文件的信息;

b)組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。質(zhì)量管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應考慮:

a)本組織的規(guī)模,以及活動、過程、產(chǎn)品和服務的類型;

b)過程的復雜程度及其相互作用;

c)人員的能力。

2創(chuàng)建和更新

在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時,組織應確保適當?shù)模?/span>

c)標識和說明(例如:標題、日期、作者、索引編號等);

d)格式(例如:語言、軟件版本、圖示)和媒介(例如:紙質(zhì)、電子格式);

e)評審和批準,以確保適宜性和充分性。

2.1形成文件的信息的控制

2.2應控制質(zhì)量管理體系和本標準所要求的形成文件的信息,以確保:

a)無論何時何處需要這些信息,均可獲得并使用;

b)予以妥善保護(如防止失密、不當使用或不完整)。

2.3為控制形成文件的信息,適用時,組織應關(guān)注下列活動:

c)分發(fā)、訪問、檢索和使用;

d)儲存和防護,包括保持可讀性;

e)變更控制(如:版本控制);

f)保留和處置。

對策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息,組織應進行適當識別和控制。

3運行

3.1運行策劃和控制

組織應通過采取下列措施,策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務要求所需的過程。

確定產(chǎn)品和服務的要求;

a)建立以下準則:

1)過程;

2)產(chǎn)品和服務接收。

b)確定符合產(chǎn)品和服務要求所需的 資源;

c)按照準則實施過程控制;

d)在需要的范圍和程度上,確定并保持、保留形成文件的信息:

1)證實過程已經(jīng)按策劃進行;

2)證明產(chǎn)品和服務符合要求。策劃的輸出應適合組織的運行需要。

組織應控制有策劃的更改,評審非預期變更的后果,必要時,采取措施消除不利影響。 組織應確保外包過程得到控制。

3.2產(chǎn)品和服務要求

3.2.1顧客溝通

與顧客溝通應包括:

f)提供與產(chǎn)品和服務有關(guān)的信息;

g)問詢,合同或訂單的處理,包括更改;

h)獲取顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務的反饋,包括顧客抱怨;

i)顧客財產(chǎn)的處理和控制;

j)關(guān)系重大時,制定有關(guān)應急措施的特定要求。

3.2.2與產(chǎn)品和服務有關(guān)的要求的確定

在確定提供給顧客的產(chǎn)品和服務的要求時,組織應確保:

k)產(chǎn)品和服務要求得到確定,包括:

1)適用的法律法規(guī)要求;

2)組織認為必要的要求。

l)對其所提供的產(chǎn)品和服務,能夠滿足組織所聲稱的要求。

3.3與產(chǎn)品和服務有關(guān)的要求的評審

3.3.1組織應確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求,組織應在向顧客承諾提供產(chǎn)品和服務之 前實施評審,包括:

a)顧客規(guī)定的要求,包括交付和交付后活動的要求;

b)顧客雖然沒有明示,但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求;

c)組織規(guī)定的要求;

d)適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求;

e)與以前表述不一致的合同或訂單的要求。 組織應確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決。

若顧客沒有提供形成文件的要求,組織應在接受顧客要求前前應對顧客要求進行確認。

3.3.2適用時,組織應保留以下方面的文件化信息:

f)評審結(jié)果;

g)產(chǎn)品和服務的任何新要求。

3.3.3產(chǎn)品和服務要求的變更

若產(chǎn)品和服務要求發(fā)生變更,組織應確保相關(guān)的文件化信息得到修改,并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

3.4產(chǎn)品和服務的設(shè)計和開發(fā)

本質(zhì)量手冊適用于本公司電子元器件(銷售)的加工的制造,根據(jù)本公司的實際情況,剪裁“產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)” (ISO9001:2015 8.3 條款中關(guān)于產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)部分)。

剪裁理由:由于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)依據(jù)顧客提供的圖紙進行,或依據(jù)顧客提供的數(shù)模或樣件轉(zhuǎn)化為圖紙,經(jīng)顧客確認后進行生產(chǎn),故本公司的質(zhì)量保證體系不覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)部分。

3.5外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制

3.5.1總則

組織應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合要求。

當以下情況時,組織應確定要應用的對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制:

a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務的一部分;

b)外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務提供給顧客;

c)組織決定由外部供方提供過程或部分過程。

組織應根據(jù)外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品和服務的能力,確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視和再評價的準則,并加以實施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施,組織應

保留所需的形成文件的的信息。

3.5.2控制類型和程度

組織應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。

組織應:

d)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系控制之中;

e)規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制;

f)考慮:

1)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織穩(wěn)定的提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響;

2)外部供方自身控制的有效性。

g)確定必要的驗證或其他活動,以確定外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足要求。

3.5.3外部供方信息

在與外部供方溝通前,組織應確保要求的充分性。組織應與外部供方溝通其以下方面的要求:

h)將要提供的過程、產(chǎn)品和服務;

i)以下批準:

1)產(chǎn)品和服務;

2)方法、過程和設(shè)備;

3)產(chǎn)品和服務的放行;

j)能力,包含所要求的人員資格;

k)外部供方和組織得接口;

l)組織實施的對外部供方績效的控制和監(jiān)視;

m)組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。

3.6生產(chǎn)和服務的提供

3.6.1生產(chǎn)和服務提供

組織應在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。適用時,受控條件包括: a)可獲得形成文件的信息,以規(guī)定以下內(nèi)容:

1)所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務或進行的活動的特征;

2)擬獲得的結(jié)果;

b)可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源;

c)在適當階段實施監(jiān)視和測量活動,以驗證是否符合過程或輸出的控制準則及產(chǎn)品和服務的接收準則;

d)為過程的運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境;

e)配備具備能力的人員,包括所要求的資格;

f)若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證,應對生產(chǎn)和服務提供過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進行確認和定期再確認;

g)采取措施防止人為錯誤;

h)實施放行、交付和交付后活動。

3.6.2標識和可追溯性

需要時,組織應采用適當?shù)姆椒ㄗR別輸出,以確保產(chǎn)品和服務合格。

組織應在生產(chǎn)和服務提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)。

若要求可追溯,組織應控制輸出的唯一性標識,且應保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息。

3.6.3顧客或外部供方財產(chǎn)

組織在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間,應對其進行妥善管理。

對組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務一部分的顧客和外部供方財產(chǎn),組織應予以識別、驗證、保護和維護。

若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況,組織應向顧客或外部供方報告, 并保留相關(guān)形成文件的信息。

注:顧客或外部供方財產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備、顧客的場所、知識產(chǎn)權(quán)和個人數(shù)據(jù)。

3.6.4防護

組織應在生產(chǎn)和服務提供期間對輸出進行必要的防護,以確保符合要求。

注:防護可以包括標識、處置、污染控制、包裝、貯存、傳輸或運輸以及保護。

3.6.5交付后活動

組織應滿足與產(chǎn)品和服務相關(guān)的交付后活動的要求。

在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時,組織應考慮:

n)法律法規(guī)要求;

o)與產(chǎn)品和服務有關(guān)的潛在不期望的后果;

p)產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、用途和預期壽命;

q)顧客要求;

r)顧客反饋。

注:交付后活動可能包括擔保條款所規(guī)定的相關(guān)活動,諸如合同規(guī)定的維護服務,以及回收或最終報廢處置等附加服務等。

更改控制

組織應對生產(chǎn)和服務提供的更改進行必要的評審和控制,以確保穩(wěn)定的符合要求。

組織應保留形成文件的信息,包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。

3.7產(chǎn)品和服務的放行

組織應在適當階段實施策劃的安排,以驗證產(chǎn)品和服務的要求已被滿足。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已圓滿完成之前, 不應向顧客放行產(chǎn)品和交付服務。

組織應保留有關(guān)產(chǎn)品和服務放行的形成文件的信息。形成文件的信息應包括:

a)符合接收準則的證據(jù);

b)授權(quán)放行人員的可追溯性信息。

3.8不合格輸出的控制

3.8.1組織應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制,以防止其非預期的使用或交付。

組織應根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務的影響采取適當?shù)拇胧_@也適用于產(chǎn)品交付后、服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務。

組織應通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出:

s)糾正;

t)隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務;

u)告知顧客;

v)獲得讓步接收的授權(quán)。

對不合格輸出進行糾正之后應驗證其是否符合要求。

3.8.2組織應保留下列形成文件的信息:

w)有關(guān)不合格的描述;

x)所采取措施的描述;

y)獲得讓步的描述;

z)處置不合格的授權(quán)標識。

4績效評價

4.1監(jiān)視、測量、分析和評價

4.1.1總則織應確定:

m)需要監(jiān)視和測量的對象;

n)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法;

o)實施監(jiān)視和測量的時機;

p)分析和評價監(jiān)視和測量的結(jié)果的時機。組織應評價質(zhì)量管理體系績效和有效性。

組織應保留適當?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。

4.1.2顧客滿意

組織應監(jiān)視顧客對其需求和期望得到滿足的程度的感受。組織應確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。

監(jiān)視顧客感受的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、索賠擔保和經(jīng)銷商報告。

4.1.3分析和評價

組織應分析、評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應利用分析結(jié)果評價:

q)產(chǎn)品和服務的符合性;

r)顧客滿意程度;

s)質(zhì)量管理體系績效和有效性;

t)策劃是否得到有效實施;

u)針對風險和機遇所采取措施的有效性;

v)外部供方的績效;

w)質(zhì)量管理體系改進的需求。 注:分析數(shù)據(jù)的方法可以包括統(tǒng)計技術(shù)

4.2內(nèi)部審核

4.2.1組織應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核,以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息:

x)是否符合:

1)組織自身的其質(zhì)量管理體系要求;

2)本標準的要求;

y)是否得到有效實施和保持。

4.2.2組織應:

z)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告;

aa)確定每次審核的準則和范圍;

ab)選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核;

ac)確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報告;

ad)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施;

e)所采取的應對風險和機遇的措施的有效性(見 6.1);

4.3保留作為實施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。管理評審

4.3.1總則

最高管理者應按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性,并與組織的戰(zhàn)略方向相一致。

4.3.2管理評審輸入

策劃和實施管理評審時應考慮下列內(nèi)容:

a )以往管理評審所采取措施的實施情況;

B)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;

C)有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括下列趨勢性信息: 1)顧客滿意和相關(guān)方的反饋;

2)質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度;

3)過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性;

4)不合格以及糾正措施;

5)監(jiān)視和測量結(jié)果;

6)審核結(jié)果;

7)外部供方的績效。D)資源的充分性;

E)應對風險和機遇所采取的措施的有效性; F)改進的機會。

4.3.3管理評審輸出

管理評審的輸出應包括與以下方面有關(guān)的決定和措施:

ae)改進的機會;

af)質(zhì)量管理體系變更的需求;

ag)資源需求。

組織應保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。

5改進

5.1總則

組織應確定并選擇改進機會,采取必要措施,滿足顧客要求和增強顧客滿意。這些應包括:

a)改進產(chǎn)品和服務,以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望;

b)糾正、預防或減少不利影響;

c)改進質(zhì)量管理體系績效和有效性。

改進的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新或重組。

5.2不合格與糾正措施

5.2.1若出現(xiàn)不合格,包括投訴所引起的不合格,組織應:

ah)對不合格做出應對,適用時:

1)采取措施予以控制和糾正;

2)處置產(chǎn)生的后果;

ai)通過下列活動,評價是否需要采取措施,以消除產(chǎn)生不合格的原因,避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生:

1)評審和分析不合格;

2)確定不合格的原因;

3)確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格;

aj)實施所需的措施;

ak)評審所采取的糾正措施的有效性;

al)需要時,更新策劃期間確定的風險和機遇;

am)需要時,對質(zhì)量管理體系進行變更。

糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。

5.2.3組織應保留形成文件的信息,作為以下方面的證據(jù):

an)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施;

ao)糾正措施的結(jié)果。

5.3持續(xù)改進

組織應持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。組織應考慮管理評審的分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出,確定是否存在持續(xù)改進的需求和機會。

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